请问一下老师,如果报销的餐饮费发票太多了,为了避免企业所得税纳税调增,可以做为哪些费用入账呢?只能作为员工福利或者业务招待费吗?

小可爱
于2023-04-26 10:58 发布 621次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-26 11:02
你好,有出差的业务吗?出差的话他得有车票住宿。
相关问题讨论
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
你好,会计上可以白条入账,但是汇算清缴不可以税前扣除,需要做纳税调增处理
2019-09-20 17:41:47
你好,有出差的业务吗?出差的话他得有车票住宿。
2023-04-26 11:02:51
您好
企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费
2022-05-17 14:27:22
您好, 按收入的5%和费用的60%取低数
2024-01-18 11:36:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



小可爱 追问
2023-04-26 11:09
郭老师 解答
2023-04-26 11:11
小可爱 追问
2023-04-26 11:13
郭老师 解答
2023-04-26 11:15