送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-04-25 18:42

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

易 老师 解答

2023-04-25 18:42

通过以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
2023-04-25 18:42:10
你好,按实际业务发生的时间入账,发票跨年没有关系,只有是要汇算清缴之前拿到发票就可以的
2022-01-14 14:33:30
你好,你可以做到库存商品成本里或者做销售费用
2022-03-16 19:01:13
学员你好,差异不大的话直接调整当期就可以了
2022-03-16 10:48:13
你好 12月1日购买水泥,对公转账8560元 借:预付账款,贷:银行存款  12月2日卖出水泥,未收到款,未开发票 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12月5日收到发票 借:库存商品,贷:预付账款 
2022-01-07 14:25:04
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