开正数2000元,开红字2500元为负数。月底应怎么处理?

小科
于2017-12-09 16:08 发布 672次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
冲销后不用缴纳税款,所以不用编制计提实际缴纳增值税的分录。
2017-12-09 16:11:53
财务费用在贷方发生额的放到借方负数
2020-10-09 20:06:31
你好 嗯 是的 要一一对应发票来红冲的
2020-06-09 09:23:26
您好,点“红字”和点“负数”都是一样的,可以开具红字发票的
2019-09-17 16:31:57
你好,是跨月的专票吗?是的,红冲,然后开负数发票
2018-10-25 10:13:32
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