老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

当月收到的发票,款已付,发票未认证,怎么记分录?
答: 借:原材料,应交税费--待抵扣税款贷:银行存款
当月收到的发票认证了,但是发现是错的,让对方重新开了,重新认证了,这一套分录怎么做
答: 你这个没跨月么,没有跨月,你直接按正确做分录就可以,错误和红字都附在后面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1发票认证,未入库,2入库,发票未认证,3收到负数发票,4开负数发票,会计分录怎么做
答: 1发票认证,未入库,借 在途物资 应交税费--应交增值税( 进项税额 )贷 应付账款 2入库,发票未认证,借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税( 待认证进项税额 ) 贷 应付账款。 3收到负数发票,借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税( 进项税额 ) 负数 贷 应付账款 负数。 4开负数发票,借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税( 销项税额 ) 负数。






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蔚 追问
2017-12-09 15:06
袁老师 解答
2017-12-09 16:03