送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-04-24 15:57

你好
这个你需要
借:银行存款500
带:其他应付款500
然后
借:管理费用---福利费 300
其他应付款 500
贷:银行存款 800

呜啦啦啦 追问

2023-04-24 16:10

就是我们还要支付给其他公司这个食堂800

王超老师 解答

2023-04-24 16:12

是阿,未来要给食堂800的

呜啦啦啦 追问

2023-04-24 16:13

800怎么做账比较好

呜啦啦啦 追问

2023-04-24 16:15

借:管理费用---福利费 300
其他应付款 500
贷:银行存款 800
就这个吗?

王超老师 解答

2023-04-24 16:35

是阿,你后面要做这个分录的

呜啦啦啦 追问

2023-04-24 17:10

但是其他应付款是不是应该是800

王超老师 解答

2023-04-24 17:56

你们员工就充了500阿

呜啦啦啦 追问

2023-04-25 11:17

就是付给对方公司这笔怎么做比较好

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你好 这个你需要 借:银行存款500 带:其他应付款500 然后 借:管理费用---福利费 300 其他应付款 500 贷:银行存款 800
2023-04-24 15:57:42
你好,食堂辅助账确认收入500是没有问题,这个补贴200是以什么方式补呢?是不是体现在企业的外账上,如果是,管理费用-福利费也是合理,也可以直接计入“管理费用-工资”也可以,最终结果都是一样的
2024-05-15 14:16:08
你好 你公司承担的补助10元计入福利费 。 员工花费的5元 先收到做 借银行存款贷预收账款 然后消费后 借预收账款贷主营业务收入 应交税费
2020-05-13 09:25:33
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款等 不缴纳个税的。
2022-10-27 13:40:25
充值卡做预付账款,凭消费小票开发票的时候才计入管理费用-福利费
2024-08-10 14:28:55
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