股东原转入公司的钱用于经营,没有备注投资款,做其 问
您好,把其他应付款转实收资本 借其他应付款 贷实收资本 答
老师,工商年报法人已经授权给我了,我怎么登录呀 问
同学,你好 在登录页面选择企业联络员登录 答
老师,我本月报个税的时候,出现图片上的提示,通不过, 问
个税导入模板第 27 列表头错写成 “备注”,系统要求表头必须是【协定减免】。 处理 打开个税 Excel 模板,找到第 27 列,把单元格文字备注改成协定减免 保存文件,重新导入申报即可。 答
我们公司的成本没有分摊,税务老师要求自查,22年起 问
你好,是的,你分析的正确的 答
老师我们是工程公司,有预缴税金的,这个税金我可以 问
您好,这个的话是可以结转到未交增值税的,对这样 答


福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
借应付职工薪酬-福利费,之后再借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费吗
答: 你好 这个是计提的分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
答: 同学,你好 因为这个福利计入费用
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗
老师单位直接购入产品,发放福利,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,还需要计提吗? 借管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
报销聚餐费,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工-职工福利 贷 银行存款 ,中间为什么要走一遍应付职工薪酬呢???
请问老师,单位食堂买米面,借:管理费用_职工福利费贷:应付职工薪酬_职工福利费,支付时,借:应付职工薪酬_职工福利费贷:银行存款,对吗?







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