企业所得税的这两笔,我应该要把冲回的减出来吧? 问
所得税主要看损益类科目,您说的减出来是指在那里减出来 答
老师:我在复习的时候看到书上有这么一句不理解, 问
你好,要汇总到销项交增值税。 开了发票就要申报增值税。虚开发票也是一种开票行为,也要算在销项里面去。 因为是虚开,是没有实际业务前提下开的,没有对应的进项,直接算销项。 答
我们单位就是去年开出去一张发票,然后呢,今年要红 问
您好,就是你们开红字发票,对方如果已经勾选,由对方确认一下就可以 答
老师您好,25年汇算清缴时有2024年研发费用2000元 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下你, 我们投票需要用到审计报告,事务所 问
是的,那个不影响税务的 答

增值税税负率和进项发票有什么关系呢
答: @The 缴纳增值税/不含税收入 增值税=销项-进项
老师 如何计算 知道成本价,想知道卖多少可以达到增值税税负率1%,例如进100万的东西,13万的进项票13万,计税合计113万 卖多少可以达到增值税税负率1% 可以给个计算方式吗
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,假如知道单位增值税税负率控制在多少,那进项发票占收入的比例怎么计算呢?
答: 你好; 你是什么行业的 ; 要看行业判断 ; 比如你们 应交增值税= 税负率 *营业收入 = 销项税 - 进项税; 这样来计算的
老师你好!销售五金的,增值税税负率是1-3%的,这个什么算企业按这个税负来交增值税,我们企业进项票和多,但还是想交点增值税
老师:进项占销项比例=1-增值税税负率/增值税税率,已知税负率增值税率,就可以算出进项占销项比例,然后就可以用这个比例×开票金额计算出需要认证抵扣的进项税额?这样对吗?
老师,增值税税负率在1%,合计金额:2052,788.71元 合计税额:241699.29元,需要195万左右的进项票,我这计算对吗
老师,我们公司2月10号放假,所以2月进项票已开的很少,销售数据也没出来,3月申报2月增值税时能不能根据已有的进项发票按增值税税负率暂估个无票收入,3月开票后,4月申报3月增值税时再冲无票收入









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