款还没有支付,还需要继续调整吗? 问
你好,具体问题业务是什么呢? 答
请解释表内每一项数据来源,而不是答非所问 问
您好,题中没有表格呀 答
老师,请问下,公司每个月都要支付很多运费,但是没有 问
不能,必须要发票才能扣除 答
老师,请问开给客户那边发票的货款不能收回了做坏 问
不能收回的转入营业外支出,做纳税调增。后期又收回直接调整利润分配 答
老师你好!为了审计没到年末可以提前结账,结转吗 问
你好 ,不建议提前结账 答

车辆销售公司购入的一台车转为自用,己开出机动车发票用于上户,这样处理对不对,1,购入时:借,库存商品,100000 应交税金进项17000 贷,银行存款1170002,转为自用,开出机动车票,抵扣联己认证 借,固定资产 100000 应交税金进项17000 贷,主营业务收入100000 应交税金销项17000老师,请问车辆销售公司购入的一台车转为自用,己开出机动车发票用于上户,这样处理对不对,1,购入时:借,库存商品,100000 应交税金进项17000 贷,银行存款1170002,转为自用,开出机动车票,抵扣联己认证 借,固定资产 100000 应交税金进项17000
答: 你好,你这样处理不对,你把外购商品用于自用,也就是生产经营活动,而不是个人消费或集体福利不需要视同销售,只要把存货的入账价值转变为固定资产的入账价值。
老师我想问下,我们公司6月确定了客户的收入,做了应收账款,贷:主营业务收入,7月开具机动车发票,然后这个销项税不知道要怎么弄了
答: 亲:6月冲红,7月份按发票入账便可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问,我现在从别人公司购买了一台车销售给我得客户,我就赚个差价,我夜已经给客户开机动车发票,现在我做客户的分录,我借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税额 借:结转成本-主营业务成本 贷:库存商品。我现在要给购车公司付款 请问我借什么 贷:银行存款 主要借怎么做
答: 您上面还缺一个分录呢, 借:库存商品 贷:应付账款 等您支付款项时,会有 借:应付账款 贷:银行存款









粤公网安备 44030502000945号


