某企业是增值税般纳税人,2021年1月增 值税留抵税额3000元 (1)购壁纸一批,取得增值税专用发票 , 20000元,增值税26000元。壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售 ,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业空置楼房出租给广告公司,收取含税租40000元,该建筑取得于"营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税-般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入77390元。和B食品厂结账,支付B食品厂44690元(含税),取得增值税专用发票 要求:(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计。 (2)计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计 (3)计算该企业当期应纳增值税

有爱心的身影
于2023-04-21 09:00 发布 525次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-04-21 09:03
:(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计
2600*(1-50%)+11700=13000
相关问题讨论
:(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计
2600*(1-50%)%2B11700=13000
2023-04-21 09:03:07
你好 1. 可以申请专票的 2. 是的 要缴纳增值税 和附加税的 3. 现在小规模都可以领取专票自开的。 所以 这个可以自己领取的
2020-06-28 16:21:48
你好需要计算做好了发给你
2023-03-01 10:50:43
你好,可以开专票,最好不要接受专票。
2022-03-10 11:28:12
同学,您好。您提供信息是从第(6)开始的。就是只针对这两个信息计算吗?
2023-10-07 17:27:51
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