送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-12-07 22:34

需要与省公司联系,取得你们分部的一些账务账料,就是年初数可以建账

娃娃丶脸 追问

2017-12-07 23:25

但是省公司和我们的无关,我们都是垫付了,所以往来账只与我们支公司发生

李爱文老师 解答

2017-12-08 09:36

那谁能提供你们建账的数据,就找谁

娃娃丶脸 追问

2017-12-08 14:07

我想说一开始的往来用什么会计科目呢?比如借方是应收款,那贷方呢?

李爱文老师 解答

2017-12-08 14:15

根据原来的期初数据余额列示处理,如果后期想调,建账后再进行调账务处理。期初数据必须保持一致

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相关问题讨论
需要与省公司联系,取得你们分部的一些账务账料,就是年初数可以建账
2017-12-07 22:34:09
应您好 收账款减值损失计入信用减值损失科目。分录是: 借:信用减值损失, 贷:坏账准备。
2021-11-05 09:02:18
不填制科目怎么知道是哪个科目的余额
2015-10-06 21:52:03
在实务中,为了便于计算,本年数一般都是在上年期末的账龄基础上直接增加一年,即上年为1年以内的,本年划分到1-2年,以此类推。在没有明确要求的情况下,本年的减少根据客户按照类似存货的先进先出法,先冲减长账龄的应收款,本年新增的应收款统一划分到1年以内的账里中去。这个没有明确的制度或者准则要求,纯粹是在实务操作中的简便方法。由于会计的重要性原则,这种划分对于会计核算的影响不大,所以也就按照这种实际操作方法进行了。
2020-05-19 21:28:16
你好,你是企业会计准则还是小企业会计准则
2019-09-29 11:12:34
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