送心意

玲老师

职称会计师

2023-04-20 13:55

您好,那您就做相反分录更正一下,然后按照更正的再出报表就行,不用去调整以前的也行。

上传图片  
相关问题讨论
你好,借实收资本贷其他应收款。
2023-04-20 13:58:49
您好,那您就做相反分录更正一下,然后按照更正的再出报表就行,不用去调整以前的也行。
2023-04-20 13:55:25
你好,首先找到原来100万其他应收款账对应科目是什么,相应冲销即可。
2019-04-10 21:22:29
你好; 借信用减值损失贷坏账准备;  借坏账准备 贷其他应收款   
2022-06-20 09:45:57
借:实收资本 贷:其他应收款
2018-05-18 09:16:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...