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1304951695
于2023-04-20 10:59 发布 679次浏览
玲老师
职称: 会计师
2023-04-20 11:01
你好。这个工程款是你们建固定资产的吗?
1304951695 追问
2023-04-20 11:02
不是固定资产老师
玲老师 解答
2023-04-20 11:08
请把业务补充一下,方便老师写分录。
2023-04-20 11:13
我们欠分包的工程款80万,年底给开了一张80万的转账支票,对方给我们开了普通发票,分包背书给另一个人去银行兑支票把钱拿走了,我们这边应该如何记账呢
2023-04-20 11:17
你好。借工程施工合同成本分包款贷银行存款。
2023-04-20 11:19
支票是直接走银行存款科目吗?不需要走应付票据什么的?
2023-04-20 11:23
好支票是用银行存款科目。汇票是用应收票据,因为您的第一个提问是说的支票。
2023-04-20 11:25
请问老师如果我们开的是延期支票,应该如何记账呢
2023-04-20 11:26
比如我们二月份开了一张3月份的延期支票,那我们2月份如果记账呢
2023-04-20 11:30
前期支票也是这个分录没有变化。就是告诉对方晚一点去银行进账就行了。
2023-04-20 11:32
对我们公司来说,2月份我们银行没有支付,那我们2月份记账的时候贷方还是银行存款吗
2023-04-20 11:35
是的,还用银行存款,这个就属于未达账项吧?你可以这样理解。
2023-04-20 11:36
老师您好,未达账项是什么情况呢?
就是你们已经记账了,对方还没有去银行进账。
2023-04-20 11:42
出现未达账项怎么处理呢?
2023-04-20 11:44
需要特殊处理,就是期末银行对账单的时候填写一下就行了。编制银行。余额调节表的时候填上。
2023-04-20 13:22
老师您好,银行余额调节表怎么编制呢
2023-04-20 13:27
老师您好,请问我记得对吗
2023-04-20 13:29
你好 是的这样是对的哟
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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