送心意

家权老师

职称税务师

2023-04-19 10:49

关键是这笔款是什么性质?

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 10:50

是我们先垫付的电费,共用一个变压器,他们按季度给我们转电费

家权老师 解答

2023-04-19 10:59

这个要计入你们的收入

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:00

收的时候,借记了银行存款---其他收入

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:03

就是年底做的这个对吗?借   其他应收款   贷  事业结余?

家权老师 解答

2023-04-19 11:06

年底转入借 其他收入贷 事业结余

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:07

那其他应收款这个科目年底不就余额了

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:08

其他应收款年底需要结转余额到下一年吗

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:10

我觉得有余额应该在银行存款 ----其他收入吧

家权老师 解答

2023-04-19 11:11

,借 银行存款 贷 其他收入

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2023-04-19 11:12

不需要其他应收款这个科目?

家权老师 解答

2023-04-19 11:18

不用的哈,直接收款做收入

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相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行 2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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