送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2023-04-17 15:31

你好,借:主营业务成本
         贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

lemontea 追问

2023-04-17 15:33

当时收到发票,勾选平台抵扣后,已经结转成本了,怎么还要结转成本

张壹老师 解答

2023-04-17 15:35

你好,你这个进项税不是要做进项转出申报,就是转到成本里去的

lemontea 追问

2023-04-17 15:36

那不是成本重复计算了

张壹老师 解答

2023-04-18 08:48

你好,你认证的时候 进项税是入在应交税费的增值税进项税里的,没有记账在成本或者材料的成本中的,增值税是价外税,
现在要你做进项转出,就是要把这部分税转到成本里去,不能做抵扣或者退税

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相关问题讨论
你好,没有认证的进项税票,做账应当通过待认证进项税额核算,而不能直接计入进项税额核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,红字发票转出 借:管理费用等  负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项税转出 在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
你好,不用的,做到应交税费,待认证里面。
2022-03-28 17:36:56
同学你好,附表二能发出来吗
2024-06-12 10:54:23
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