送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-04-17 08:35

你好,你是用的什么开票软件?

优雅的柚子 追问

2023-04-17 09:12

用的是百旺老师

宋生老师 解答

2023-04-17 09:23

您好
第一步,打开开票软件,登录百旺税盘→发票管理,→红字发票→→增值税专用发票红字信息表填开
第二步,【选择销售方】(发票未抵扣发票)→→填好发票代码与发票号码,填开日期选择【下一步】
第三步,【选择购买方信息】---【选择要红冲的货物名称】----确认无误后【点击下面的保存】---【点击上传】,会出现提示信息【审核成功】
第四步,上传审核成功后,关闭上页面,【点击发票管理】→【红字发票】→【增值税专用发票红字信息表审核下载】
第五步,红字信息表下载到桌面
第六步,红字信息表下载到桌面成功后,关闭页面
发票管理→→负数填开→→增值税专用发票负数填开
第七步,导入刚刚下载的文件(或导入购买方给过来的文件)→【点击确定】
第八步,弹出负数发票页面,确认所有信息无误后,点击打印即可
打印好,新开的负数发票和对应红冲的正数发票放一块,到这里负数发票就已开具完成
 
二、如购买方已抵扣发票,红字信息表由购买方申请,购买方信息表开具流程如下
 
1.发票管理→红字发票→→增值税专用发票红字信息表填开
2.【选择购买方申请】→【选择已抵扣】→【下一步】
3.根据要红冲的蓝字发票来【选择销货方的信息】→【选择货物名称】→【确认无误点击下面保存】→【点击上传】,会出现提示信息【审核成功】
4.退出刚才页面,【点击发票管理】→【红字发票】→【增值税专用发票红字信息表审核下载】(选择路径,建议保存在桌面)
5.到这里红字信息表就开具完成把红字信息表文件发给销售方,由销售方开具红字发票即,销售方直接负数发票填开导入红字信息表即可
 
普票红字发票:
 
1.【点击发票管理】→【负数发票】→【增值税普通发票负数填开】
2.【填写销项正数的发票代码和发票号码】→【点击下一步】→【点击确定】
3.进入发票页面后,确认信息无误后【点击开具并打印】
 

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相关问题讨论
你好,你是用的什么开票软件?
2023-04-17 08:35:37
您好 现在购买方在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给您 您根据红字发票信息表编码开具红字发票 需要两张 一张红字 一张正确的蓝字
2019-05-27 15:18:02
负数发票和之前的蓝字发票不一致?
2019-10-14 10:55:47
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-01 08:53:41
你好 是专票还是普票呢  
2022-02-09 13:35:31
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