送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-14 15:36

你好,这个期初是你自己录入的吗?是根据哪一个月录入的?

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相关问题讨论
您好!估计是您的0.02元在利润表里面填写有误。
2016-03-24 13:31:41
不平填写利润分配未分配利润
2019-06-21 13:06:59
你好,你需要录入正确的期初数,需要做到期初数平衡,才可以建账的
2020-08-03 08:59:36
您好,我算的图1的资产和(负债%2B权益)差额是 31886.02,不是15943.01,这个留抵咋是留下 哪个科目呀
2024-01-11 09:16:08
1、只有计提过工资或社会保险之类的分录时,应付职工薪酬科目贷方才会有余额的,仔细检查下是不是有多做过计提工资的分录。 2、如果发现有多做计提的工资分录,就把它给冲回 借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额(红字) 贷:应付职工薪酬/工资总额(红字) 3、或者把应付职工薪酬/工资总额结转到相应的费用里即可。 借:应付职工薪酬/工资总额 贷:其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份) 其他应收款---公积金(个人缴纳部份) 应交税费---应交个人所得税 银行存款
2021-12-24 14:45:56
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