老师好,我这边期初不平衡,导致 后面不平衡,现在怎么处理了
优雅的柚子
于2023-04-14 15:34 发布 551次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好!估计是您的0.02元在利润表里面填写有误。
2016-03-24 13:31:41

不平填写利润分配未分配利润
2019-06-21 13:06:59

你好,你需要录入正确的期初数,需要做到期初数平衡,才可以建账的
2020-08-03 08:59:36

您好,我算的图1的资产和(负债%2B权益)差额是 31886.02,不是15943.01,这个留抵咋是留下 哪个科目呀
2024-01-11 09:16:08

1、只有计提过工资或社会保险之类的分录时,应付职工薪酬科目贷方才会有余额的,仔细检查下是不是有多做过计提工资的分录。
2、如果发现有多做计提的工资分录,就把它给冲回
借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额(红字)
贷:应付职工薪酬/工资总额(红字)
3、或者把应付职工薪酬/工资总额结转到相应的费用里即可。
借:应付职工薪酬/工资总额
贷:其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份)
其他应收款---公积金(个人缴纳部份)
应交税费---应交个人所得税
银行存款
2021-12-24 14:45:56
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