3月份收到22年开的免税发票,3月红冲了免税发票,重新开了1%的普通发票,调整后出现了税额差,这怎么做会计分录,如何申报增值税

霸气的火车
于2023-04-14 11:33 发布 456次浏览
- 送心意
唐维文
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师,中级会计师,高级会计师,经济师
2023-04-14 11:50
你好,你们是一般纳税人嘛
相关问题讨论
你好,是开具增值税普票发票吗
2023-07-25 15:00:14
你好,你们是一般纳税人嘛
2023-04-14 11:50:16
您好!借管理费用-福利费 165.24+625.53+37.53
贷应付职工薪酬-非货币性福利
都计入福利费
2017-06-02 14:41:24
首先,对于免税发票的红冲,会计分录应该是:借:应交税费-增值税,贷:主营业务收入。然后,对于重新开的1%的普通发票,会计分录应该是:借:应收账款或者预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-增值税。这样就可以解决税额差的问题。
2023-07-19 14:28:36
借:银行存款
贷:周转材料
差额计入营业外收入或支出
2021-10-24 15:20:02
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唐维文 解答
2023-04-14 11:51