因为服务合同签的税费是6%,但是我们是小规模,专票只能开3%,对方公司说我们开票的税点有差,就需要扣掉差额,也就是如果我们是3%的税,差的3%就算进去。总的意思是他们要得抵扣够6%,可以是我们交给税局的,也可以是少收他的。请问我们发票应该开多少,怎么算的?

学堂用户_ph840626
于2023-04-13 17:54 发布 1519次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-04-13 17:59
您好,那您看不含增值税金额相同处理即可
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您好,那您看不含增值税金额相同处理即可
2023-04-13 17:59:09
比如你们这个合同 含税价是106万,税款6万,不含税价100万,对方可以拿着6万去抵扣,所以最后付出只有100万;对方要求把税差扣除,所以含税价只能是103万。
2019-07-04 16:18:25
同学你好,您 的理解 是正确的;
2022-03-24 19:15:48
对的!对方可以把你们开出去的专票用作进项抵扣,但是你们公司在收到对方开进来的专票时是按照3%征收的,而不能进行抵扣。
2023-03-15 11:48:11
你好,如果你们是3个点,那就是采取的简易征收了,不可以抵扣的呢
2020-07-27 11:09:48
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学堂用户_ph840626 追问
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小林老师 解答
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