请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

4月份收到1月份应收款,汇率按哪个来???借:银行 4.1汇率*外币 汇兑损益贷:应收账款 1.1汇率*外币以上我的理解对吗?
答: 首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
老师,前面把其它应收款记在应收账款上了,该怎么做可以不改前面的报表,谢谢
答: 借其他应收款贷应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问下6月份我有一笔应收款录入错误,导致借方和贷方都选成了应收账款,现在要怎么做才能把这笔款补录上?
答: 你好,正确的分录应该是怎么做?


1624977463 追问
2023-04-13 17:26
家权老师 解答
2023-04-13 17:31
1624977463 追问
2023-04-13 17:45
1624977463 追问
2023-04-13 17:46
家权老师 解答
2023-04-13 17:49
1624977463 追问
2023-04-13 21:43
家权老师 解答
2023-04-13 21:54
1624977463 追问
2023-04-13 21:57
家权老师 解答
2023-04-13 21:59