我们公司卖了一台机器,去年5月份购入,进项已抵扣。今年3月卖掉,开了增值税专用,请问账务怎么处理
欣慰的向日葵
于2023-04-13 10:44 发布 467次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-04-13 10:55
你好
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 (销项税额)
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
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你好
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 (销项税额)
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-04-13 10:55:29

同学您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产
借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益应交税金-应交增值税(销项税额)
2023-04-13 10:12:55

您好!他应该给你开红字发票。你用发票入账
2018-10-23 16:40:56

你好,这样的话影响你的未分配利润。
2021-08-21 19:44:38

您好,来入期数是什么意思?
2021-08-21 17:36:54
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