我们公司T3账套上,上年结转应交税费借方余额4856.5,其中应交城建税借1015.14、应交地方教育附加借605.61、应交教育费附加借142.51、应交增值税-原账3093.24,都是借方余额。去年是没有T3系统的,前任会计是今年3月份用T3系统建账,建账时应交税费期初余额就是这样的。后期每月产生的税费每月都平了,这个期初数据就一直在账面上。像这种情况应该怎么处里呢?

诺玥
于2017-12-05 16:25 发布 832次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
先找到产生借方的原因,若因为未计提导致,建议补充计提从以前年度损益调整科目走
2017-12-06 09:43:58
你好不需要增加这个科目。
2020-05-21 15:13:31
你好!你这个利润分配应该减去期初的未分配
2017-09-13 15:54:18
你好!是年初数据录错了?做一张更正凭证就可以把差额补入进去
2016-07-20 11:00:15
你好,是不是少计提了
2017-03-07 15:19:28
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