老师,外购设备赠送给客户,我们认证了进项税,那赠送客户时做借销售费用贷库存商品销项税是吗?那现在报税时需要当作视同销售报销项税吗?汇算清缴时还需要填报A105010视同销售那张表吗?因为是拓展客户发生的赠送,销售费用的话是入招待费还是宣传费?

Q
于2023-04-12 13:36 发布 440次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-12 13:40
同学你好
这两个明细科目都可以的
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同学你好
这两个明细科目都可以的
2023-04-12 13:40:43
你好,厂家是因为什么原因会找你们报销广告宣传费用呢 ?
2022-01-06 08:22:15
贷方有税款 用市场价算税
2023-03-08 16:16:47
同学你好
对的哦
按照视同销售的金额
2022-11-13 05:18:28
你好,销售费用招待费里面的。
2022-01-14 12:26:13
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