送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-05 11:50

您好,那把账上多出的部分,提交领导审批后,转销处理。

土豆 追问

2017-12-05 14:07

老师要怎么转销呢,做成负数来减吗?

王雁鸣老师 解答

2017-12-05 14:09

您好,转销时,借;营业外支出-坏账损失,贷:应收账款。

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相关问题讨论
您好,那把账上多出的部分,提交领导审批后,转销处理。
2017-12-05 11:50:16
你好,是销售货物款项暂时没有收到?
2018-10-22 09:52:35
您好,应收租赁费,挂应收账款。
2018-09-04 20:46:45
你好,不挂账,应当是全额收到,没有应收才对的
2017-12-08 16:30:46
你好,需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录 借;银行存款,贷;应收账款
2019-08-13 17:52:45
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