我们是总公司,是各项目部给总公司交管理费,总公司统一开票入账,每个月核算的时候将管理费扣除之后,应返还项目部的款项,一部分工资支付,一部分以报销的形式支付,所以抵顶的住宅和门店都是抵顶给项目部负责人,由他们自行处理,要么自己住,要么卖掉,所以不属于公司的固定资产,但是公司出票了,这种情况怎么入账?
月亮
于2017-12-05 11:13 发布 1316次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

需要做销售处理,开具发票处理。这个是你们的销售
2017-12-05 11:15:47

你好
做在建工程
完工转固定资产
这个资产的折旧做成本
2021-04-01 22:10:10

不合适的,最好都计入管理费用吧
2018-07-09 09:13:03

如果你有专门的固定资产保管人的话写固定资产主管
2018-12-25 11:04:01

负责生产的计入制造费用,负责销售的计入销售费用
2019-08-17 16:12:19
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