老师,销项税131149.96,进项税120658.41,前期领票时已经预缴了25494元税款,当期纳税申报表抵扣后不用缴纳增值税了,是不是填纳税申报表要计提缴纳附加税,然后缴纳附加税?

CHL
于2023-04-12 09:02 发布 576次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-04-12 09:06
不交增值税,就不计提附加的哈
相关问题讨论
您好,你们是一般纳税人吗
2022-07-01 13:55:10
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120
借,应交税费一应增一销项100
贷,应交税费一应增一进项100
没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
不交增值税,就不计提附加的哈
2023-04-12 09:06:10
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2023-04-12 11:08