建设单位不付款,将费用抵顶住宅或门店,还要求我们出具发票,像这种情况现在很普遍,挂入应收账款的话,领导觉得应收账款的数字太大,希望我们账务上怎么处理一下

月亮
于2017-12-05 09:58 发布 1043次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-05 10:00
借:固定资产贷:主营业务收入
相关问题讨论
上月的发票也是需要计入应收账款科目,本月冲红时,再冲减应收账款
2020-07-07 09:57:12
你好,可以做到其他应收款,也可以做到预付账款
2018-08-26 14:15:21
借:固定资产贷:主营业务收入
2017-12-05 10:00:01
你好,是做刷单内账还是外账的账务处理?
2020-07-28 08:39:32
您好,您是新办的是吗,是新办的可以直接补入账
2019-07-07 21:00:57
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月亮 追问
2017-12-05 10:14
袁老师 解答
2017-12-05 10:15