老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

老师,您好!去年社保忘记计提了,产生了余额,已缴纳社保费,怎么把账调整过来呢?
答: 今年补计提就是了哈
你好,请问缴纳了社保之后,账面上显示社保户余额为0,但社保户实际有余额。现在想把社保户账户余额调整到实际的,该怎么调整呀?银行科目余额该怎么调整呢?而且社保账户有利息的话该怎么记账呢?
答: 那你银行的账户里得有钱,银行账户是多少就显示多少的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想咨询一下,我去年做账时缴纳社保因没有计提,直接计入应付职工薪酬-社会保险费里了,导致科目期末借方有余额,今年应该怎么调整过来呢
答: 首先你需要确定下去年未计提社保费用的总金额,然后在今年社会保险费里新增一科目“已发生未缴纳社保费”,将去年未计提的社保费用转入这一科目,借方金额为去年的费用,贷方金额为0,然后再增加一科目“社保费应付”,借方为0,贷方为去年未计提的社保费用,并将社会保险费-社会保险费的借方金额转入到社保费应付。这样就可以完成调整了。





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