老师你好,我公司送完货就开具数电票专票,对方已经抵扣,对方又不付全部款项,又不开具发票红字信息表,怎么解决这种票款不一致的情况?这种情况我们以后怎么做好防范措施?

晴空万里
于2023-04-08 09:01 发布 423次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-04-08 09:08
没付款就只能有挂应收账款了
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2023-04-08 09:08:10
对方有说几时开发票吗?
2018-12-27 09:54:39
你好,你的红字信息表作废,再重新申请。
2023-08-10 11:45:48
是的,需要开具红字发票的。有认证发票一方申请开具红字发票信息表。
2019-10-18 17:24:33
借;应付账款 等科目 贷;库存商品 应交税费(进项税额)
你好,可以根据折让情况做这个分录
2018-03-13 12:41:07
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