送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-06 10:56

你好,请问你想问的问题具体是?

微信用户 追问

2023-04-06 10:57

事业单位,去年多报销了差费,今年才发现,已经退回银行,怎么做账务处理?

邹老师 解答

2023-04-06 11:02

你好
借:银行存款,贷:其他应收款 

微信用户 追问

2023-04-06 11:05

您好,之前并没有借款,是会计算错金额多打给职工1000元,今年发现后才要求退回的

邹老师 解答

2023-04-06 11:12

你好,多打的时候,就需要在  其他应收款 借方挂账 1000元啊

微信用户 追问

2023-04-06 11:16

已经跨年和结转了,还可以这样处理吗

邹老师 解答

2023-04-06 11:21

你好,是否跨年,是不影响这样做分录的

微信用户 追问

2023-04-06 13:55

好的,谢谢您的回复

邹老师 解答

2023-04-06 13:56

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-04-06 10:56:41
你好, 借 现金 2000 管理费用 6000贷其他应收款8000 (原来借款)
2020-06-15 13:00:10
借:管理费用-差旅费7900      库存现金2100 贷:其他应收款-宋经理10000      
2023-04-25 08:52:36
借:管理费用差旅费, 银行存款贷:其他应收款-借款
2022-12-04 16:38:06
你y原来怎么做的分录就红冲
2022-12-29 16:42:15
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