销售商品应收2000元,返利100借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000借:销售费用―返利100 贷:应收账款_A公司100老师帮我看看分录可以这么做吗?
浮生若梦
于2017-12-01 20:34 发布 1202次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-12-01 21:06
借:应收账款1900,借:销售费用——返利100,贷:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
相关问题讨论

需要设置才可以,你不设置除非你们销售产品单一
2019-07-30 16:55:39

您好,1.支付销售返利方:销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税。
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(销项税额)
期末对于捐赠的商品进行纳税调整。
2.收到销售返利方:收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:
(1)若供货方开具增值税专用发票,其会计分录为:
借:库存商品
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:主营业务成本
(2)若不开具增值税专用发票,其会计分录为:
借:库存商品
贷:主营业务成本
2018-02-24 22:22:51

其他业务收入和其他业务成本
2017-05-27 12:28:18

两种处理方式:直接按2800元确认收入处理。
可以按3000元确认收入处理
2017-11-29 11:04:43

1、可以的。
2、销售商品时还是按3000元确认收入。
2017-11-29 13:29:52
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浮生若梦 追问
2017-12-01 21:07
李爱文老师 解答
2017-12-01 21:21