我公司要付的房租,到年底也没发票,也没付款,我做会计分录为借:管理费用,贷:应付账款,到企业所得税汇算清缴时,会有影响吗?怎么做才是对的
Aban
于2017-12-01 16:55 发布 1131次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-01 16:56
您好!你到汇算清缴的时候调增利润交所得税就可以了
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这个利润分配是不是要用以前年度所以调整来过渡?
2021-06-08 15:56:18

借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税
借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-06-14 18:25:58

你好 借 以前年度损益调整 贷应交税费
借 应交税费 贷 银行存款
借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2020-06-26 09:20:11

你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费——应交企业所得税
借,应交税费——应交企业所得税
贷,银行存款
借,利润分配——未分配利润
贷,以前年度损益调整
2020-06-12 10:15:58

借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款
2020-05-09 17:10:57
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