请问 我们单位贷款2000万 其中800万是帮别个贷的款 这个月倒贷款的时候 要付银行利息7100 ,当时我们账上没钱就让我们帮到贷款那家存的钱 ,结果她存的现金到我们账上 利息到是支付了,但是这笔账 我怎么做呢?现金存银行 可是这个现金是对方存进去的 我要怎么做呢?老师解答是:借:银行存货 贷:其他应付款 那不是我又要摆个往来账再账上 以后这个帐怎么冲销掉呢?老师说用现金冲掉,但是我们的现金是外帐,不可能无缘无关少这7100,这和我们实际的不符,帐是冲不掉的,就让他摆在那吗?

自由的抽屉
于2015-11-10 09:48 发布 973次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好,存现后分录一般是
借:银行存款
贷:库存现金
如果要放其他应付款里面
借:银行存款
贷:其他应付款-现金
2022-09-23 13:04:41
同学您好,学生的课本费属于代收费性质,不属于学校的预算收入,转出去也不是预算支出,不做预算会计分录,
转出去做财务会计分录即可:
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-03-31 20:50:54
您好!可以的。可以慢慢的冲减一点。
2020-06-18 10:48:29
现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”是负数,应该调整到支付的其他与经营活动的现金
2020-03-20 11:40:04
其他应付款不能支付部分作为营业外收入处理,
2019-09-09 15:58:32
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