11月份我开了一张红字发票信息表,并且上传成功了,我今天在报税的时候,系统没有自动带出来在增值税附表二里,所有的数据都没有带出来
好好学习,天天向上
于2017-12-01 10:40 发布 3274次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-01 10:41
你好,报税是按正数发票减去负数发票之后的净额申报的
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,报税是按正数发票减去负数发票之后的净额申报的
2017-12-01 10:41:49

您好,是的,您说的很正确。
2019-08-20 20:55:54

您好
请问您去年开具蓝字发票的时候是开具的增值税专用发票吧 对方有没有认证抵扣
2020-06-02 21:54:29

申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57
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