送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-01 10:41

你好,报税是按正数发票减去负数发票之后的净额申报的

好好学习,天天向上 追问

2017-12-01 10:45

我们是购买方,我开了红字发票信息表,对方给我开红字发票,因为之前的发票已经认证过了,所以现在想做进项税转出

邹老师 解答

2017-12-01 10:46

你好,现在是做进项负数,而不是转出

好好学习,天天向上 追问

2017-12-01 10:57

可是回来的回来红字发票不能抵扣

邹老师 解答

2017-12-01 10:57

你好,红字发票是冲销进项税额,当然不能抵扣的

好好学习,天天向上 追问

2017-12-01 11:02

我昨天去税务局试了试,回来的红字发票不能抵扣,但是上个做了一个红字发票信息表,所以在申报的时候,冲减的税额是填在上面那一栏里

邹老师 解答

2017-12-01 11:03

你好,按你进项正数税额减去负数税额填写在附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次

好好学习,天天向上 追问

2017-12-01 11:10

@邹老师:直接填在这一栏里吗 
金额和税额都要减去吗

邹老师 解答

2017-12-01 11:11

你好,是的,金额,税额分别填写

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相关问题讨论
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,报税是按正数发票减去负数发票之后的净额申报的
2017-12-01 10:41:49
您好,是的,您说的很正确。
2019-08-20 20:55:54
您好 请问您去年开具蓝字发票的时候是开具的增值税专用发票吧 对方有没有认证抵扣
2020-06-02 21:54:29
申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57
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