老师,你好,请问其他应付款科目余额为负数,多为付了供应商货款,但一直未开具发票。现在联系对方,对方仍以跨年度不愿提供。这些挂账科目该如何做清理呢,会计分录怎么写,汇算清缴时需要怎么办
囡囡
于2023-04-03 13:29 发布 347次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-03 13:32
同学你好
这个该付款付款
该收汇收汇
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同学你好
这个该付款付款
该收汇收汇
2023-04-03 13:32:28
你好,其他应付款贷方有余额,具体是什么原因导致的呢
2022-05-26 15:42:35
同学,你好
恩恩,是的
2022-04-13 13:38:25
你好不发的,结转到营业外收入就可以了。清缴纳税调整就说他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
你好 ; 你做平了 也得汇算调增处理的 ; 如果没有发 的话
2022-03-24 09:21:00
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