老师您好,小规模企业如果把一笔没开发票的收入,已经确认做了无票收入,借:银行 贷:主营业务收入 应交税金~应交增值税,交了增值税了。后来企业又要发票,开了发票后,是需要冲掉上边的分录吗?那已经上交的增值税怎么弄。
天空放晴
于2017-11-30 09:25 发布 501次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-30 09:30
老师您的意思是只能缴纳两次增值税吗?
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31

您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52

你好,免征的增值税是这样处理
2017-10-23 13:35:32
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邹老师 解答
2017-11-30 09:26
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2017-11-30 09:31