送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-03-30 10:56

你好; 你具体是什么余额对不上   

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相关问题讨论
你好; 你具体是什么余额对不上   
2023-03-30 10:56:21
应该是没有发票,之前他们发票都没有打出来的,应该费用发生的时候都没有做帐处理,现在要把这个费用补录进去,是借管理费用贷银行吗?
2020-05-17 16:39:49
你好 借财务费用 贷银行存款
2022-01-27 21:45:15
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-05-07 10:37:37
你好,可以直接借管理费用,其他,贷,银行存款。
2022-10-09 11:37:51
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