送心意

朴老师

职称会计师

2023-03-27 11:19

同学你好
先计入其他应收款

福锋 追问

2023-03-27 11:31

好的老师,那为什么有的会计入预付账款呢!

朴老师 解答

2023-03-27 11:41

计入预付账款也可以的

福锋 追问

2023-03-27 14:14

好的老师明白了

朴老师 解答

2023-03-27 14:17

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 先计入其他应收款
2023-03-27 11:19:58
学员朋友您好,没有发票也可以支付凭证正常入账,这是在所得税前做纳税调整,借:管理费用-服务费,贷:银行存款
2023-12-10 23:47:24
您好,这个1月就要计提了哦,权责发生制,借:管理费用-水电费,贷:应付-暂估 2月支付 借:应付 贷:银行,以后来发票,把1月分录红站,再按发票做分录 借:管理费用-水电费 (负)贷:应付-暂估 (负) 借:管理费用-水电费 进项 贷:应付
2024-03-04 16:37:51
退回时就是。收到,退回借银行存款贷管理费用。
2023-04-03 11:59:49
你好; 记入管理费用先挂着  
2023-04-04 10:40:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...