截止11月底公司的公户给老板打了1000万,我做了其他应收款__老板,我支付的一些费用和农民工工资用的是其他应付款__老板400万,应该怎么把这三个科目调整
幸福、Love
于2017-11-27 20:49 发布 576次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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