我想问下,支付供应商8个点就可以收到13个点的专票,如何做账呢? 比如不含税是27000,现在含税收我们8个点是29160元,我进项却有3354.69 借:原材料27000 应交税费-进项3354.69 贷:应付账款 29160 这样借贷不平 但是因为我们是有账期的,原材料已经结转成本了,等到我们要票的时候才跟供应商说的

????suyanni
于2023-03-25 09:10 发布 672次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-25 09:11
你好,差额做到营业外收入里面的。
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你好,差额做到营业外收入里面的。
2023-03-25 09:11:52
你好,根据合同以及完工进度
2024-08-09 13:46:27
你好 ; 你是 收到做 借原材料 贷应付账款 ; 然后 销售后结转成本 是的。 没有销售 不结转的
2022-02-14 16:35:30
原材料。销售了结转对应的成本。
2022-02-14 16:37:28
您好, 可以的, 这个代表还没有付
2024-02-06 13:52:38
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2023-03-25 10:12
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2023-03-25 10:12