老师,专管员要求企业把留抵税额冲了,因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做,就不管留抵退税,让税额留在系统里结转下期抵扣,永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠: 路径:我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后,做分录:借 未交增值税 / 营业外支出,贷 进项税额转出 没欠税就不动,有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款,计入营业外收入科目,需要申报增值税? 问
您好,您稍等,我给您编辑 答
老师,我们员工工资都在10000万左右,工地工人,要给他 问
那么继续那样交就行,查到再说 答
老师您好!我司法人的给人车辆,一直是公司在使用,那 问
您好,只要有租车协议,约定租金,就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期,优先自然人电子税务局(WEB 端 / 扣缴端)线上补报;线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报(推荐) 1. WEB 端(网页版,最常用) 登录:https://etax.chinatax.gov.cn(投资人账号) 我要办税 → 税费申报 → 经营所得(A 表) 选2025 年,录入被投资单位信息,选对应税款所属期(如 2025-01-01 至 2025-03-31) 填收入、成本费用,提交申报 有税款的立即缴款;系统会提示逾期申报,按指引完成 2. 扣缴端(电脑端) 打开自然人电子税务局(扣缴端)→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理(线上失败时) 带:营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据(收入 / 成本) 去主管税务机关办税服务厅,填纸质 A 表,窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款:按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微:可申请首违不罚,免罚款 长期不报:影响纳税信用,可能被列为非正常户 答

小规模的印花税我不太清楚怎么申报,是根据签定的合同金额来申报吗?只要签定合同就必须在当期申报吗?
答: 您好 税法规定根据签订的合同金额申报 实际工作中根据销售收入金额申报
小规模的印花税我不太清楚怎么申报,是根据签定的合同金额来申报吗?只要签定合同就必须在当期申报吗?
答: 当然可以,这是你们收入的计税凭证。根据《企业所得税管理条例》的规定,签订的合同一旦成立,就必须在当期申报,并缴纳相应的印花税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问下印花税计税依据是按签署合同日期来吗?我单位一直按开具销售发票时间来申报的印花税符合规定不?没有按合同金额申报,按每次开发票申报的
答: 有合同的就按合同申报,没合同的按发票申报
老师,我们是广州市的小规模,按次申报印花税的,8.10日签订的合同,9.16日开的票,我这个月申报印花税,我怎么选定日期呢?
老师,我们是广州市的小规模,按次申报印花税的,8.10日签订的合同,9.16日开的票,我这个月申报印花税,我怎么选定日期呢?
印花税申报,是不是采购金额和销售金额要合并起来申报,不能根据销售额来报?如果没有签订合同,是不是要根据采购发票和销售发票合并起来作为基数申报呢?
请问,小规模纳税人在一月份买了材料签订了购销合同,印花税是在4月季报时申报吗?同样一月的建筑合同印花税也是在季度申报吗?还是当月发生当月报?




粤公网安备 44030502000945号



余伟彬 追问
2023-03-24 19:05
良老师1 解答
2023-03-24 19:05