你哈老师,我们6月收的一个进项,10月才开销项所以我 问
是的,就是你说的那样子的 答
若11月才是一般纳税人,这之前收到的增值税专票在1 问
关键是小规模期间申报了销售收入没? 答
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资 问
你是建筑工程资质就可以接劳务活 答
对公账户支付出去的员工一次性工伤费,这个怎么记 问
借管理费用福利费等待 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,以公司名义买二手车,需要提供什么材料? 问
同学,你好 你是要开发票吗? 答

公司缴纳年度税控盘服务费,是直接进管理费用?借:管理费用 贷:银行存款?
答: 你好,直接进入管理费用的。
我们这月刚有金税盘 跟服务费这个分录 我能怎么做480元 能否直接借:管理费用 480 元贷 银行存款480
答: 您好,可以的,全额抵扣时再借;应交税费-应交增值税,480,借;管理费用,负数480
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.为什么管理费用要用负数?入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答: 你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了








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罗达 追问
2017-11-27 14:38
王雁鸣老师 解答
2017-11-27 14:39
罗达 追问
2017-11-27 14:46
王雁鸣老师 解答
2017-11-27 14:47