送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-24 12:55

不可以直接对抵,因为应收账款不应与应付账款相互抵消,这也属于会计凭证的发生错误。你应该按照常规做法,先要求A公司付清100万,然后你将80万转账给它们。

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不可以直接对抵,因为应收账款不应与应付账款相互抵消,这也属于会计凭证的发生错误。你应该按照常规做法,先要求A公司付清100万,然后你将80万转账给它们。
2023-03-24 12:55:40
您好,可以写一个说明,双方都盖上公章,然后将应收与应付对冲一下。
2022-03-21 16:47:12
你意思说三方顶账吗。
2019-05-31 13:38:06
您好,是的。     
2017-08-07 23:49:58
你好 ;这个是主营范围的话  要做 :借银行存款贷主营业务收入  ; 应交税费- 应交增值税   
2021-10-27 10:40:24
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