你好老师,我这刚从记账公司接过来一个公司,他去年记了20000块钱进了招待费。现在汇算清缴,需要交2000块钱。有什么办法不交吗? 建议调到“其他调整项”不调出,或者可以调出一部分,少交一部分 这是之前会计说的,可以吗?

摩登
于2023-03-24 09:14 发布 297次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-24 09:14
这税务局查账,你能拿出发票来吗?你拿到今年的一月份收到的费用发票,你可以来抵扣去年的。
相关问题讨论
你好,纳税调整的话不需要做账。
2022-01-14 11:55:44
具体的什么问题的。
2023-04-25 10:01:00
你好,是的,只要有发生就会涉及调整。
2020-05-19 11:46:44
你好,按照销售收入的0.5%,业务招待费的60%比例,如果小于销售收入的0.5%,调整业务招待费的40%,否则按照照销售收入的0.5%扣除
2024-03-19 14:28:15
业务招待费汇算清缴是根据你使用的费用来计算的,一般按照费用的总额征税,费用总额乘以税率,然后减去已缴纳的印花税,就是最终的应缴金额。
2023-03-22 15:17:21
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郭老师 解答
2023-03-24 09:15