送心意

朴老师

职称会计师

2023-03-23 16:57

同学你好
这个可以的

福锋 追问

2023-03-24 11:43

老师请问我们有委托业务费,已经开票给对方公司,但当月还未收到款,要计入哪个科目呢

朴老师 解答

2023-03-24 11:48

同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项

福锋 追问

2023-03-24 11:56

好的,那我们公司支付一笔施工费用还没有收到票,应计入那个科目呢/

朴老师 解答

2023-03-24 12:02

那就借预付账款
贷银行存款

福锋 追问

2023-03-24 12:09

好的那收到发票后借方计入管理费用贷 方预付账款对吗?

朴老师 解答

2023-03-24 12:18

同学你好
对的
是这样的

福锋 追问

2023-03-24 12:41

老师明白了,那我们支付季度的租金,9月,10月,11月,   在10月29日份支付的,29日发票也收到了,这个的话要怎么做会计分录,

朴老师 解答

2023-03-24 12:47

计入费用科目就可以了

上传图片  
相关问题讨论
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...