送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-25 14:22

您好,因为之前开具发票时,已经借记应收账款了。

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相关问题讨论
您好,因为之前开具发票时,已经借记应收账款了。
2017-11-25 14:22:49
最好是按照全面的来做哦
2020-04-02 10:22:15
你不是要把预收换成应收 冲应收款吗 先把前面的预收红冲了 后面做正确的 分录
2019-01-25 14:05:28
你好 借;预收账款 贷;应收账款 可以做这个调整分录
2018-10-19 13:15:27
滞纳金计入营业外收入
2016-10-13 09:40:35
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