购入甲材料一批,取得专用发票注明货款3万元,增值税3900元,对方代垫运杂费500元,款项以银行存款支付,材料尚未运到,编制会计分录甲材料运到后并验收入库,会计分录
光玄月
于2023-03-23 12:57 发布 770次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-23 13:10
根据你提供的信息,会计分录应该是:
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根据你提供的信息,会计分录应该是:
2023-03-23 13:10:53

借原材料100400,借应交税费13000,贷应付账款113400。
2020-06-23 22:24:10

你好
借,在途物资51500
借,应交税费一应增一进项6500
贷,应付账款59000
2022-06-19 18:35:09

1借材料采购212000
应交税费应交增值税进项税27300
贷应付账款237300
银行存款2000
2023-05-09 18:53:43

您好
(1) 6日,采购A材料一批,增值税专用发票上注明货款210 000元,增值税税额27 300元,款项尚未付,材料运到并验收入库另用银行存款支付运杂费2000元。计划成本为220 000元。
借:材料材料-A 210000%2B2000=212000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 27300
贷:应付账款 210000%2B27300%2B2000=239300
借:原材料-A 220000
贷:材料采购 -A 212000
贷:材料成本差异 8000
(2) 20日,采购B材料一批,增值税专用发票上注明货款50000元,增值税税额6500元,对方代垫运杂费2 000元,款项用银行存款支付,材料尚未运到。
借:材料材料-B 50000%2B2000=52000
借:应交税费-应交增值税-进项税额6500
贷:银行存款 50000%2B6500%2B2000=58500
(3) 28日,收到C材料批,结算凭证未到,以200 000元的计划成本暂估入库。
借:原材料-C 200000
贷:应付账款-暂估应付账款 200000
2023-03-23 11:25:07
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