甲公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资 问
您好,稍等,需要一些时间进行回复。 答
【年报审计】“应交税费”只有两个明细科目有余 问
您好 年末的时候应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000应该结平 借 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税1000 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1000 借 应交税费-未交增值税1000 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 答
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为增值税一般 问
D 合并日,甲公司应确认的资本公积=1500×80%-(100%2B500%2B104)=496(万元)。 答
老师,这题的投资收益不是500+500=1000吗? 问
您好,正在解答中请稍等。 答
去年12月有一笔在建工程转固定资产 ,入的固定资产 问
借应付账款贷、固定资产红冲。 答
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因电力公司非正常停电,给公司造成7万元损失(误工及设备原材料的提失),电力公司承认是其原因,并赔付了7万元汇入公司账户,此业务如何做账,请教。
答: 1、收款 借:银行存款 贷:其他应收款 2、计提损失 借:其他应收款 贷:制造费用 生产成本-直接人工
因电力公司非正常停电,给公司造成7万元损失(误工及设备原材料的提失),电力公司承认是其原因,并赔付了7万元汇入公司账户,此业务如何做账,请教。
答: 这种情况可以分为三步记账:
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
电力公司停电 队我公司设备造成了损坏 现在他们赔偿我们8000元 这个费用如何入账
答: 借银行存款贷其他应付款。。修理设备时做相反分录。
我公司是执行小企业会计准则的一般生产企业,2019年7月的电费发票因开票单位名称错误退还电力局,但电力局不同意重开。造成双方对账差异。现我公司准备调平此账,与电力局一致。请问如何进行账务处理?
请问施工吊蓝因大风吹倒压断电力公司电缆线导致停电,赔偿了电力公司10万元,对方只开了盖财务章的收据给我司,这10万我做的营业外支出,年报需纳税调增吗?
你好!我公司开票给客户:59.4万元,客户支付我司50万电子承兑汇票,还欠9.4万元未付.因其它原因停止供货,只供货23.4万元.现客户要求将多余货款从公账退回.现如何处理?
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紧张的冬日 追问
2023-03-23 12:57