送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-24 14:59

填报销单再入账吧

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相关问题讨论
你好,出差补助不需要发票的,如果出差发票中有餐费应该招待费处理
2019-06-28 09:11:01
若是属于管理支付 借:管理费用-招待费 贷:现金(或银行存款) 若是属于销售支付 借:销售费用-招待费 贷:现金(或银行存款) 用途可以写业务招待费
2019-01-16 09:14:25
你好,公司老板给的餐饮费发票报销 我在费用报销单上用途上可以写出差餐饮或者接待餐饮,因为餐饮的发生情况很多,写的详细一点
2019-01-15 14:40:21
你好让经办人自己填写报销单 按业务 最好是分业务写清楚每个人的高铁费来报 写清楚往返地
2019-09-04 13:53:27
实际是一次出差的还是啥,要是一次业务同类的可以贴一张上面
2019-03-10 11:00:46
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