我为某企业提供技术开发服务,对方让我去税务局开技术开发服务发票。对方公款给我个人帐号打款几W元,我除了去税务局开发票交税外,我是不是到时年度还需要补交个人所得税的。

孝顺的麦片
于2023-03-23 10:07 发布 509次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-23 10:14
是的,根据我国税法规定,你这种情况下是要补交个人所得税的,因为收到的这笔税前所得就属于个人所得。应该做如下处理:首先,确认收入类型,归类到收入本身所在的税收种类,然后填写所得税纳税申报表,再到税务部门申报交纳个人所得税。
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是的,根据我国税法规定,你这种情况下是要补交个人所得税的,因为收到的这笔税前所得就属于个人所得。应该做如下处理:首先,确认收入类型,归类到收入本身所在的税收种类,然后填写所得税纳税申报表,再到税务部门申报交纳个人所得税。
2023-03-23 10:14:53
您好,是的,要交个税。
2022-04-15 14:39:46
同学你好
按照劳务的代开就可以
2022-04-25 11:46:54
如果以单位名义取得的劳务费,帐务处理方法如下:
1、收到劳务费收入
借:现金(或银行存款)
贷:其他业务收入(或主营业务收入)
2、发生的劳务费支出
借:其他业务支出(或主营业务成本)
贷:银行存款(或应付工资等)
3、提税金
借:其他业务支出(或主营业务税金及附加)
贷:应交税金--营业税、城建税
贷:其他应交款--教育费附加
4、结转税金
借:本年利润
贷:其他业务支出(或主营业务税金及附加)
注:如果劳务费不属于单位的主营业务范围,计入其他业务收入和其他业务
2015-11-20 10:30:02
你好,需要缴纳个税75000/1.03(1-20%)*40%-7000.增值税75000/1.03*3%.附加税:增值税*12%减半征收
2019-10-05 08:49:15
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