送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-24 09:37

你好,作废的发票不需要入账,只需要根据正数发票做分录的

兰酱 追问

2017-11-24 09:39

我有张发票9月开了,现在经营部那里拿回来,说要作废它,不要了,那我就在开票系统那里红冲它,那我做账要怎么办?因为我9月已经入了收入了,金额也重新开了,但不是9月那个数,所以我现在做账那里怎么才好?

邹老师 解答

2017-11-24 09:42

你好,做负数分录就是了 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税  贷;应收账款等科目

兰酱 追问

2017-11-24 10:08

@邹老师:分录的金额是这两次收入的差额,还是做两笔分录,先把之前的分录完全做相反分录冲掉,重新入新开具的金额呢

邹老师 解答

2017-11-24 10:10

你好,这个是负数发票的分录,之后开具正数发票,再按正数发票做分录就是了

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相关问题讨论
你好,作废的发票不需要入账,只需要根据正数发票做分录的
2017-11-24 09:37:56
不用~~~~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:21:59
您好!对于销售方来说,如果本月的发票本月作废的话,可以直接把凭证作废就可以了。
2016-03-23 17:08:43
你好,是的。1%那张就做之前相反分录,3%那张就正常做
2021-12-28 15:31:55
你好,刚才有个回复。我们在那个问题里继续探讨哈
2021-12-28 15:37:09
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